【财政预算执行审计】 全年完成县财政局、发展和改革局、住房和城乡建设局3个单位2019年度预算执行情况及其他财政收支情况审计。审计查出主要问题金额59256万元,其中违规金额298.22万元,管理不规范金额58957.78万元。审计促进整改落实有关问题资金3481.24万元。移交县纪委监委处理事项1项,处理2人(其中正科级干部1人,副科级干部1人)。提出审计建议15条,被采纳审计建议15条。
全年开展三穗县具备大数据审计条件的67家一级预算单位全覆盖审计。审计查出主要问题金额44531.96万元,其中违规金额170.79万元,管理不规范金额44361.17万元。移交县纪委监委处理事项1项,案件正在调查处理中。对有关部门乡镇财务管理不规范,往来款项余额较大、长期挂账、清理工作滞后等问题,推动出台《三穗县行政事业单位往来款项清理核查方案》。