书名:
一级目:经济综合管理
二级目:审 计
【财政审计】2020年,实施完成本级财政预算执行、一级预算单位预算执行和其他财政收支、金库预算资金收解情况的审计项目8个。审计查出主要问题金额16331万元,其中未按规定征收缴纳收入153万元,隐瞒转移截留资金383万元,违规改变项目计划和资金用途27万元,滞留闲置资金3万元,虚列支出4万元,扩大开支范围51万元,多计工程价款4万元,会计核算不实3007万元,其他12699万元。以上问题,审计期间督促完成整改。